UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWE BRZESKO NA ROK 2015 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. d, i Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala, co następuje: §1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Nowe Brzesko na rok 2015 w wysokości 29.738.765,67 zł w tym: 1. dochody bieżące: 17.838.765,67 zł w tym na projekty i programy bieżące realizowane ze środków pomocowych kwota 868.443,567 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. dochody majątkowe: 11.900.000,00 zł w tym na projekty i programy realizowane ze środków pomocowych kwota 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. §2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Nowe Brzesko na rok 2015 w łącznej kwocie 28.507.181,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.837.181,83 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 13.993.501,16 zł, w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.817.729,16 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – kwota 5.175.772,00 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 420.000,00 zł, w tym dla instytucji kultury 350.000,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.863.731,00 zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 939.949,67 zł, z czego: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 543.441,67 zł 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 620.000,00 zł, w tym związane z obsługą UE 150.000,00zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.670.000,00 zł, w tym: - na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 0 zł, w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. §3 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.231.583,84 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.231.583,84 zł, z tego spłaty kredytów i wykup obligacji zaciągniętych wcześniej – zgodnie z załącznikiem nr 3. §4 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4. 2. dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie zwalczania narkomanii - jak w załączniku nr 5. 3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska – jak w załączniku nr 8. 4. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. §5 Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji z budżetu w łącznej kwocie 420.000,00 zł, z tego: 1. dotacje podmiotowe na zadania bieżące na kwotę 350.000,00 zł dla gminnych instytucji kultury określonych w załączniku nr 7. 2. dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – na kwotę 70.000,00 zł – jak załącznik nr 7. §6 Wydatki budżetu obejmują wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 235.787,01 zł jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. §7 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250.000,00 zł, z tego: - rezerwa ogólna budżetu w kwocie 200.000,00 zł - rezerwa celowa, z tego na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł. §8 Ustala się roczne limity zobowiązań: z tytułu krótkoterminowych kredytów zaciąganych w roku 2015 do kwoty 600.000,00 zł. z tego: na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 600.000,00 zł §9 Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko do: 1. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w ramach danego działu planu wydatków bieżących i planu wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału z wyjątkiem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. § 10 W zakresie wykonywania budżetu na rok 2015 upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, którego stan zadłużenia w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć kwoty 600.000,00 zł, 2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.