gminy nowe brzesko - bip.malopolska.pl

advertisement
UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY NOWE BRZESKO
NA ROK 2015
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO
projekt
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. d, i Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 239
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.
zm.)
Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala, co następuje:
§1
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Nowe Brzesko na rok 2015 w wysokości
29.738.765,67 zł w tym:
1. dochody bieżące:
17.838.765,67 zł
w tym na projekty i programy bieżące realizowane ze środków pomocowych kwota
868.443,567 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. dochody majątkowe: 11.900.000,00 zł
w tym na projekty i programy realizowane ze środków pomocowych kwota 50.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy Nowe Brzesko na rok 2015 w łącznej kwocie
28.507.181,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.837.181,83 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 13.993.501,16 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.817.729,16 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
kwota 5.175.772,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 420.000,00 zł, w tym dla instytucji kultury
350.000,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.863.731,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
939.949,67 zł, z czego:
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 543.441,67 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 620.000,00 zł, w tym związane
z obsługą UE 150.000,00zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.670.000,00 zł,
w tym:
- na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej
kwocie 0 zł, w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§3
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu
w wysokości 1.231.583,84 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i wykup obligacji.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.231.583,84 zł, z tego spłaty kredytów i wykup
obligacji zaciągniętych wcześniej – zgodnie z załącznikiem nr 3.
§4
Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1. dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- jak w załączniku nr 4.
2. dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie zwalczania
narkomanii - jak w załączniku nr 5.
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska – jak w załączniku nr 8.
4. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na
pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
§5
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji z budżetu w łącznej kwocie
420.000,00 zł, z tego:
1. dotacje podmiotowe na zadania bieżące na kwotę 350.000,00 zł dla gminnych
instytucji kultury określonych w załączniku nr 7.
2. dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku – na kwotę 70.000,00 zł – jak załącznik nr 7.
§6
Wydatki budżetu obejmują wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 235.787,01 zł jak
w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
§7
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250.000,00 zł,
z tego:
- rezerwa ogólna budżetu w kwocie 200.000,00 zł
- rezerwa celowa, z tego na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł.
§8
Ustala się roczne limity zobowiązań:
z tytułu krótkoterminowych kredytów zaciąganych w roku 2015 do kwoty 600.000,00 zł.
z tego:
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 600.000,00 zł
§9
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko do:
1. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w
dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia oraz składek
od nich naliczanych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem
przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w
ramach danego działu planu wydatków bieżących i planu wydatków majątkowych z
wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich
do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian
w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału z wyjątkiem zmiany
wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
§ 10
W zakresie wykonywania budżetu na rok 2015 upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, którego
stan zadłużenia w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć kwoty 600.000,00 zł,
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Download